11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Haushaltsdiagramm

-219.947 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-219.947 €
65,55%
-105.446 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-105.446 €
31,42%
8.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.500 €
2,53%
1.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
0,45%
-160 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -219.947 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -105.446 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    8.500 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.500 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -160 €
  • Summe
    -315.553 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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